¿Necesitas cambiar algo en el flujo de aprobación? El flujo de aprobación se comporta como un mapa sobre cómo enviar/aprobar reportes y determina qué sucede con un reporte después de que el empleado lo haya enviado. Dado que el flujo de aprobación es un componente tan importante, solo el propietario de la cuenta/administrador principal y el superadministrador pueden crear o editarlo.
Para actualizar el flujo de aprobación para un cronograma establecido, sigue los pasos a continuación:
Paso 1: Haz clic en "Configuración del equipo" en la parte inferior del menú de la izquierda en el Panel del equipo.
Paso 2: Daleclic en 'Horarios'.
Paso 3: Observarás a una lista de Horarios. Cada uno tiene su propio flujo de aprobación, así que selecciona el botón "Editar" del programa que necesitas actualizar.
Consejo profesional: si agregas o eliminas un nuevo administrador de un equipo, deberás actualizar el flujo de aprobación si deseas que un nuevo administrador se agregue como aprobador para los reportes de ese equipo.
Desplázate hasta la sección Aprobaciones y plazos de tu Programa seleccionado. Puedes configurar recordatorios de plazos, agregar o eliminar aprobadores, configurar aprobaciones de varios niveles, agregar un pagador o enviar una copia a alguien.
Elije Editar junto al reporte Aprobar, Cuenta de fondos o reporte de pago.
Agrega o reemplaza un nuevo Pagador, Aprobador o alguien que reciba una copia de los reportes enviados y haz clic en "Listo".
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Aprobador: Asigna una persona que deba aprobar los reportes enviados.
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Financiador: Asigna la persona responsable de transferir los fondos a Everlance (o de suministrar fondos a la billetera del administrador).
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Pagador: Asignar la persona que se encarga de pagar los reportes.
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Recibe una copia: Asigna una persona a quien se le enviará una copia de todos los reportes.
¡Hecho! Los cambios entrarán en vigor el próximo período de pago.
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